Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 4042
|
Číslo v CRZ*: |
4042 |
|
Predmet: |
nákup potravín |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ATC - JR, Dopravná 12, 04013 Košice, IČO: 35760532 |
|
Hodnota faktúry: |
498,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.44/2025 zo dňa 10.3.2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54




