Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 34/2025
|
Číslo v CRZ*: |
34/2025 |
|
Predmet: |
výmena izolácie v zadnej budove |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovsystém s.r.o., Krivá 13, Košice, IČO: 36767093 |
|
Hodnota faktúry: |
99 767,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10467100/ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54




