Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 73/2025
|
Číslo v CRZ*: |
73/2025 |
|
Predmet: |
obedy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov, Komenského 32, Trebišov, IČO: 00161241 |
|
Hodnota faktúry: |
50,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54




