Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 8365711539
|
Číslo v CRZ*: |
8365711539 |
|
Predmet: |
Pevná linka za 02/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
9,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18




