Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
Faktúra: 1060
|
Číslo v CRZ*: |
1060 |
|
Predmet: |
strava 03/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAŠA s.r.o, Okružná 201, Valaliky |
|
Hodnota faktúry: |
1 254,49 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24




