Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 181/2020
|
Číslo v CRZ*: |
181/2020 |
|
Predmet: |
D kuchynske utierky MAXI 2 vrst., ..., D dezinfix 5 I80 perc alk na ruky 99.99 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874 |
|
Hodnota faktúry: |
539,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05




