Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 87/2024
|
Číslo v CRZ*: |
87/2024 |
|
Predmet: |
servisný poplatok Proxia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Proxia services s.r.o., A.Hlinku 1649, Detva, IČO: 52535673 |
|
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07




