Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 145/2024
|
Číslo v CRZ*: |
145/2024 |
|
Predmet: |
kriedy, papier, obálky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Šesták - KANPEX, SNP 107, Smolenice, IČO: 11891581 |
|
Hodnota faktúry: |
346,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07




