Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 6230416870
|
Číslo v CRZ*: |
6230416870 |
|
Predmet: |
Vysávač 3 ks, filtračné vrecká 5 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
323,92 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28




