Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 2025063
|
Číslo v CRZ*: |
2025063 |
|
Predmet: |
Dodanie PC techniky: pamäť 3 ks, TP link 1 ks, sieťová karta 1 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cassix s.r.o, Mlynárska č.16, 04001 Košice, IČO: 36595322 |
|
Hodnota faktúry: |
331,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28




