Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 60/2023
|
Číslo v CRZ*: |
60/2023 |
|
Predmet: |
servis tlačiarne EPSON |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Juhas - Kancelárska technika, Dukelská 398/10, 078 01 SEČOVCE, IČO: 54850541 |
|
Hodnota faktúry: |
30,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18




