Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 2/2024
|
Číslo v CRZ*: |
2/2024 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby - internet 12/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
13,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18




