SOŠ automobilová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2019/1402 | tonery HP CE285A, HP CB540A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF210X, Samsung MLTD101, HP CE505A | podrobnejšie informácie | 81,36 € | 27.11.2019 |
2019/1404 | refakturácia nákladov spotreby teplej úžitkovej vody za 10/2019 | podrobnejšie informácie | 13,94 € | 28.11.2019 |
2019/1405 | poistky valcové DII, vypínač 1/6 do vlhka, svorky 3x0,5-2,5mm2, káble CYKY -J3x1,5, svietidlá LED Zebra 1x120, žiarovky LED 18W lineárne, škatule lištové 4-pól svorkovnica s vekom, lišty vkladacie 18x13mm, žiarovky LED 15W | podrobnejšie informácie | 255,31 € | 29.11.2019 |
2019/1396 | dodávka a montáž motora posuvnej brány | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 25.11.2019 |
2019/1397 | pracovný kalendár 2020 | podrobnejšie informácie | 80,04 € | 25.11.2019 |
2019/1398 | oprava záložného zdroja EZS | podrobnejšie informácie | 68,64 € | 25.11.2019 |
2019/1399 | oprava záložného zdroja EZS na objekte Jarmočná | podrobnejšie informácie | 182,76 € | 25.11.2019 |
2019/10030 | zálohová faktúra za účasť na seminári dňa 10.12.2019 v Košiciach, počet osôb:2 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 25.11.2019 |
2019/1393 | servisný zásah, pridelenie kódu a zaškolenie obsluhy v objekte Bielocerkevská | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 18.11.2019 |
2019/1394 | doska plošných spojov DPS epoxid, doska plošných spojov DPS fotocitlivá na hliník. podklade len SMD | podrobnejšie informácie | 123,36 € | 18.11.2019 |
2019/1395 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice za obdobie : október - december 2019 | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 19.11.2019 |
2019/10029 | predplatné Autoexpert (1/2020 - 12/2020) | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 19.11.2019 |
2019/1387 | kábel plochý 30,5m, doska plošných spojov HP1Pfotocitl.vrstva, doska plošných spojv EPCU epoxid, doska plošných spojov FEPCU epoxid | podrobnejšie informácie | 68,29 € | 12.11.2019 |
2019/1388 | ubytovanie v termíne od 4.112019 - 6.11.2019 / 2 noci, 2izby | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 12.11.2019 |
2019/1378 | dodávka elektriny od 1.10.2019 - 31.10.25019 | podrobnejšie informácie | 258,90 € | 13.11.2019 |
2019/1379 | dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 793,39 € | 13.11.2019 |
2019/1389 | dosky plošných spojov fotocitl vrstva, dosky plošných spojov epoxid, sprej- stlačený vzduch 250ml | podrobnejšie informácie | 88,81 € | 13.11.2019 |
2019/1390 | nájom rohoží za obdobie od 7.10.2019 - 3.11.2019 | podrobnejšie informácie | 32,82 € | 13.11.2019 |
2019/1381 | činnosť technika PO a BOZP za 10/2019 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 14.11.2019 |
2019/1389 | dobropis k faktúre za nedodaný materiál (doska plošných spojov epoxid) | podrobnejšie informácie | -47,81 € | 14.11.2019 |
2019/1391 | dosky plošných spojov epoxid | podrobnejšie informácie | 34,56 € | 14.11.2019 |
2019/1392 | LED žiarovky sviečkové 3W,LED žiarovky 9W, batérie GP | podrobnejšie informácie | 109,22 € | 15.11.2019 |
2019/1386 | odborný seminár- Elektronická schránka v praxi, Praktický kurz na PC pre obce a školy | podrobnejšie informácie | 76,00 € | 12.11.2019 |
2019/1382 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 5 040,00 € | 05.11.2019 |
2019/1368 | stavebné práce- Oprava fasády a balkónov | podrobnejšie informácie | 9 960,00 € | 06.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57