SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1094
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1094 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nájom oceľ fliaš (25.04.21 - 24.04.23) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852 |
|
Hodnota faktúry: |
1 191,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




