SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1062
|
Číslo v CRZ*: |
2022/1062 |
|
Predmet: |
respirátoryFFP2 Nano pre zamestnancov školy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: WILIWA, s.r.o,, Žižkova 21 81102 Bratislava- Staré Mesto, IČO: 53233239 |
|
Hodnota faktúry: |
207,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




