SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1339
|
Číslo v CRZ*: |
2022/1339 |
|
Predmet: |
servisné práce -výmena akumulátorov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DoubleB-Business sro, prev Kukučínova 23, Košice, Pavlovce 187 09431 Hanušovce n/Topľou, okr Vranov N/Topľou, IČO: 47346655 |
|
Hodnota faktúry: |
207,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




