SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1251
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1251 |
|
Predmet: |
telekom sl za 09/23, internet na 10/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
84,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. + dod9900944565 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




