SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1270
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1270 |
|
Predmet: |
servis zariadenia doprava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VODASERVIS.SK- VAMATO, Duchnovičovo námestie 3951 08001 Prešov, IČO: 46733868 |
|
Hodnota faktúry: |
198,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.93 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




