SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1335
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1335 |
|
Predmet: |
vodné, stočnéSOŠA (20.09.23 - 06.12.23) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
476,23 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
30-000028506PO2010 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




