SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1153
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1153 |
|
Predmet: |
papierové utierky v roli biele 6ks/bal toaletný papier 2vrstvový biely 6ks/bal |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lyreco Slovakia, Panholec 20 90201 Pezinok, IČO: 35958120 |
|
Hodnota faktúry: |
348,09 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.94 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




