SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1161
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1161 |
|
Predmet: |
čistič na kameninu FloorPro RM 753 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
84,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.97 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57




