SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20381
|
Číslo v CRZ*: |
20381 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
dezinfekčné prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESAT, s.r.o., Hlavné námestie 62, Kežmarok |
|
Hodnota faktúry: |
949,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2020/112 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




