SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23013
|
Číslo v CRZ*: |
23013 |
|
Predmet: |
ubytovanie, stravovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Spolek osôb podporujúcich stavebné vzdelanie na SOŠS, Kubišova 1214/9, Trebíč |
|
Hodnota faktúry: |
6 010,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
E+ č.p. 2020-1-SK01-KA116-077828 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




