SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24446
|
Číslo v CRZ*: |
24446 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
1 114,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2024/121 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




