SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24473
|
Číslo v CRZ*: |
24473 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
21,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
5100027873 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




