SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 25070
|
Číslo v CRZ*: |
25070 |
|
Predmet: |
zemný plyn za 3/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 |
|
Hodnota faktúry: |
42,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55




