SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 273/2023
|
Číslo v CRZ*: |
273/2023 |
|
Predmet: |
telef. 12/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
19,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva KSK |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50




