SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 33/2024
|
Číslo v CRZ*: |
33/2024 |
|
Predmet: |
aktualizácia PD |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JEGON, s.r.o., Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36200336 |
|
Hodnota faktúry: |
21 360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 1/24 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50




