SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 156/2024
|
Číslo v CRZ*: |
156/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
hyg.koše, vešiaky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834 |
|
Hodnota faktúry: |
283,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50




