SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 35/24
|
Číslo v CRZ*: |
35/24 |
|
Predmet: |
propagačné predmety s logom školy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VANOKU s.r.o., F. Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36612758 |
|
Hodnota objednávky: |
927,36 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
17.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.10.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50




