SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 187/2024
|
Číslo v CRZ*: |
187/2024 |
|
Predmet: |
vodné, stočné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
903,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ782/271/1OP |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50




