SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 48/24
|
Číslo v CRZ*: |
48/24 |
|
Predmet: |
kazeta do tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 353202214 |
|
Hodnota objednávky: |
118,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
26.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50




