SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 245/2024
|
Číslo v CRZ*: |
245/2024 |
|
Predmet: |
servis a materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Török-LT servis, Holubyho 1, 04001 Košice, IČO: 41837533 |
|
Hodnota faktúry: |
272,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54




