SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 39/2025

Číslo v CRZ*:

39/2025

Predmet:

strava a ubytovanie ERASMUS

Zmluvná strana:

dodávateľ: CENTRAL PARK FLORA s.r.o., Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc, IČO: 0748013

Hodnota faktúry:

6 560,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.03.2025

Dátum zverejnenia:

10.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54