SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 39/2025
|
Číslo v CRZ*: |
39/2025 |
|
Predmet: |
strava a ubytovanie ERASMUS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CENTRAL PARK FLORA s.r.o., Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc, IČO: 0748013 |
|
Hodnota faktúry: |
6 560,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54




