SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 580
|
Číslo v CRZ*: |
580 |
|
Predmet: |
komponenty výťahu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pneavy s.r.o., Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 44006055 |
|
Hodnota faktúry: |
39 636,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30




