SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 20191040
|
Číslo v CRZ*: |
20191040 |
|
Predmet: |
cukrárske výrobky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská BAňA 211, IČO: 617652 |
|
Hodnota faktúry: |
42,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16




