SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: L/1/2007
|
Číslo v CRZ*: |
L/1/2007 |
|
Predmet: |
Pranie a prenájom rohoží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström,s.r.o, Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
40,05 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16




