SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 188/2020
|
Číslo v CRZ*: |
188/2020 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Michal Beňak, Tibava 101, 073 01 Sobrance, IČO: 48054909, Mgr. Michal Beňak |
|
Hodnota faktúry: |
264,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




