SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 1901303557
|
Číslo v CRZ*: |
1901303557 |
|
Predmet: |
nákup potravín do školskej jedálne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
Hodnota faktúry: |
235,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




