SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 99/2021/SJ
|
Číslo v CRZ*: |
99/2021/SJ |
|
Predmet: |
potraviny pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Amigo Prima, s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624 |
|
Hodnota faktúry: |
50,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




