SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 234/2024
|
Číslo v CRZ*: |
234/2024 |
|
Predmet: |
Cestovné poistenie - žiakov - Erasmus |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Luminosus n.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35583436, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
277,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




