SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 320/2024
|
Číslo v CRZ*: |
320/2024 |
|
Predmet: |
strešný transparent pre autoškolu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Michal Struharňanský, Brezová 8544/21A, 010 01 Žilina, IČO: 33362661, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
310,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




