SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 63/2025
|
Číslo v CRZ*: |
63/2025 |
|
Predmet: |
stravné llístky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ffpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
27,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




