SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 99/2025
|
Číslo v CRZ*: |
99/2025 |
|
Predmet: |
elektrina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
666,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22




