SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
APETIT PLUS s.r.o. Potraviny 219,78 2015
Paulina Koverova Potraviny 424,69 2015
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 726,41 2015
Royal Business Corporation s.r.o. Vymena rohozi 53,89 2015
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. Hygienicke potreby 680,40 2015
Peter Gutta-PEGU Elektro prace SJ 115,73 2015
Slov.plyn.priemysel Bratislava Zemny plyn 11/2015 347,00 2015
ANTIK Telecom s.r.o. Internet 10/2015 SI 59,26 2015
ANTIK Telecom s.r.o. Router SI 204,00 2015
ANTIK Telecom s.r.o. Instalacne prace zap.intenretu SI 960,60 2015
PaMaD s.r.o. Renovacia tonerov 21,60 2015
Slovak Telekom, a.s. Hlasove sluzby 055/6436844 114,89 2015
Slovak Telekom, a.s. Hlasove sluzby 055/6785711 14,56 2015
Slovak Telekom, a.s. Hlasove sluzby 055/6436894 21,14 2015
IT alarm, spol. s r.o. Stvrtrocna preventivna prehliadka EPS 229,63 2015
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Personalne riadenie 10/2015 42,55 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodne a stocne 10/2015 2741,44 2015
Stredná odborná škola Kukučínova Cinnost technika BOZP a PO 10/2015 150,00 2015
Linde Gas k.s. Najomne tech.plyny 09-10/2015 131,76 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a ren.tonerov 101,88 2015
PaMaD s.r.o. Tonery 72,90 2015
PaMaD s.r.o. Tonery 140,40 2015
SOFTIP, a. s. Podpora APV 10-12/2015 393,12 2015
JAGA PLUS s.r.o. Material na vyuku ziakov 250,81 2015
REMPO UNIVERS BB s.r.o. Priemyselna sol 81,00 2015
Letecká vojenská nemocnica a.s. Lekarske prehliadky 141,73 2015
Letecká vojenská nemocnica a.s. Zmluvny pausal 07-09/2015 560,20 2015
TransData s.r.o. Poplatok za elektr.predlzenie platnosti ISIC 150,00 2015
INMEDIA s.r.o. Potraviny 47,81 2015
INMEDIA s.r.o. Potraviny 7,01 2015
Nájdených 11 005 záznamov, zobrazujem 9 811 až 9 840.[<<] 324,325,326,327,328,329,330,331 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34