SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A421007
|
Číslo v CRZ*: |
A421007 |
|
Predmet: |
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marek Špeťko-IMEX, Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra, IČO: 41648242 |
|
Hodnota faktúry: |
1 330,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12




