SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A424059
|
Číslo v CRZ*: |
A424059 |
|
Predmet: |
Florex na živé kvety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FISTAV, s. r. o., Brezov 13, 087 01 Giraltovce, IČO: 36487333 |
|
Hodnota faktúry: |
21,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12




