SOŠ Pribeník - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: Faktúra č. 708/2019
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 708/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Árpád Molnár - POMO, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928 |
|
Hodnota faktúry: |
323,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
23.05.2024 13:51




