SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 526/2024
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 526/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
MTZ ( prevodový olej, vzduchový filter, tuk, bubon, ložisko ....) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky |
|
Hodnota faktúry: |
160,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29




