SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 148/2025
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 148/2025 |
|
Predmet: |
Tanier - 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Metro CASH AND CARRY, s.r.o., Americká trieda 1/A, 040 23 Košice, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
45,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29




